河北肥乡经济开发区管理委员会2016年部门决算公开

字体大小:[] [] [] 发布时间:2017-11-22  点击次数:283 次

河北肥乡经济开发区管理委员会

2016年部门决算公开目录
第一部分 河北肥乡经济开发区管理委员会部门概况
一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016年度河北肥乡经济开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016年度河北肥乡经济开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

六、2016年度预算绩效情况说明

七、2016年度其他重要事项情况说明

1.机关运行情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

河北肥乡经济开发区管理委员会

2016年部门决算说明

第一部分 河北肥乡经济开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

按照精简、统一、效能的原则,河北肥乡经济开发区管 理委员会主要职能分为五个方面。

()党政职能

履行党委系统宣传、组织职责;负责综合协调管理区内党务及工、青、妇等群团工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责上级党委交办的其他工作。综合协调区内各项行政工作;负责主要工作目标和领导批办事项的落实督办;负责机关管理、后勤服务;负责文秘、信息、机要、保密、档案和上传下达、接待协调、会务组织承办、印签公章管理等工作。负责完成上级交办的其他工作等。

()财政职能

负责国家财经法规及会计制度的贯彻落实,并制定管委会内部各项财务制度。负责区内财政收支、预算和决算的编制、收支计划的组织执行。负责区内各类企业的财务审计、监督及会计人员管理、审查工作。负责区内国有资产的管理、收费管理工作。负责行政性收费、罚没收入的征缴工作。负责完成上级交办的其他工作等。

()经济发展职能

负责组织实施区内经济发展总体规划,制定并实施年度经济发展计划,审批或审核各类进区项目。负责指导区内企业技术进步、新产品研制开发、企业管理及经济指标考核、统计等工作。负责区内安全生产、节能减排、循环经济等日常工作。负责完成上级交办的其他工作等。

()规划建设职能

负责组织编制、审查、报批和实施区内总体规划、详细规划。负责建设项目的选址。负责区内建设用地和建设工程的规划管理,审查设计方案。参与区内建设验线、跟踪管理、规划验收。监督检查、查处各种违法占地和违法建设行为。指导托管村庄的建设和管理。指导区内供排水、供热、电力、电信、燃气、市容和环卫等市政公用设施的建设和管理工作。指导协调区内容貌综合整治工作。负责区内绿化的行业规划、管理。负责完成上级交办的其他工作等。

()招商合作职能

负责经济技术项目的洽谈、引进、开发、消化、吸收。负责对外开放、招商引资工作。负责出口创汇、涉外经济活动和对外经济技术合作。负责区内发展环境工作,为投资者提供系列化服务。负责完成上级交办的其他工作等。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北肥乡经济开发区管理委员会

行政单位

副县级

财政拨款

第二部分 2016年度河北肥乡经济开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息表

十、政府采购情况表

(详见电子表格)


第三部分 2016年度河北肥乡经济开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出总表情况说明

2016年本部门年初结转和结余9.4万元,收入合计1467.1万元;支出合计925.3万元,年末结转和结余551.2万元。

(一)、2016年收支决算与2016年收支预算对比情况

2016年部门收入决算为1467.1万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入预算为263.31万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算较2016年部门收入预算增加1203.79万元,主要原因为2016年收入预算数包括了基本支出拨款数额和预算项目支出拨款数额。而在预算执行过程中,为了加大开发区建设力度,政府增加了工程等建设项目拨款。

2016年部门支出决算为925.3万元,其中一般公共服务支出350.5万元,城乡社区支出554.8万元,资源勘探信息等支出20万元。2016年部门支出预算为263.31万元,全部为一般公共服务支出。2016年部门支出决算较2016年部门支出预算增加661.99万元,主要原因为,2016年支出预算数额包括了基本支出数额和预算项目支出数额。而在预算执行过程中,为了加大开发区建设力度,政府增加工程等建设项目的支出。

(二)、2016年收支决算与2015年收支决算对比情况

2016年部门收入决算为1467.1万元,全部为财政拨款收入。2015年部门收入决算为582.6万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算较2015年部门收入决算增加884.5万元,主要原因是园区建设项目拨款增加。

2016年部门支出决算为925.3万元,其中一般公共服务支出350.5万元,城乡社区支出554.8万元,资源勘探信息等支出20万元。2015年部门支出决算为665.1万元,其中一般公共服务支出663.1万元,城乡社区支出2万元。2016年部门支出决算较2015年部门支出决算增加260.2万元,主要原因是园区建设项目支出增加。

二、收入决算表情况说明

(一)、2016年收入决算与2016年收入预算对比情况
    2016
年部门收入决算为1467.1万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入预算为263.31万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算较2016年部门收入预算增加1203.79万元,主要原因为2016年收入预算数包括了基本支出拨款数额和预算项目支出拨款数额。而在预算执行过程中,为了加大开发区建设力度,政府增加了工程等建设项目拨款。

(二)、2016年收入决算与2015年收入决算对比情况

2016年部门收入决算为1467.1万元,全部为财政拨款收入。2015年部门收入决算为582.6万元,全部为财政拨款收入。2016年部门收入决算较2015年部门收入决算增加884.5万元,主要原因是园区建设项目拨款增加。

三、支出决算表情况说明

(一)、2016年支出决算与2016年支出预算对比情况

2016年部门支出决算为925.3万元,其中一般公共服务支出350.5万元,城乡社区支出554.8万元,资源勘探信息等支出20万元。2016年部门支出预算为263.31万元,全部为一般公共服务支出。2016年部门支出决算较2016年部门支出预算增加661.99万元,主要原因为,2016年支出预算数额包括了基本支出数额和预算项目支出数额。而在预算执行过程中,为了加大开发区建设力度,政府增加工程等建设项目的支出。

(二)、2016年支出决算与2015年支出决算对比情况

2016年部门支出决算为925.3万元,其中一般公共服务支出350.5万元,城乡社区支出554.8万元,资源勘探信息等支出20万元。2015年部门支出决算为665.1万元,其中一般公共服务支出663.1万元,城乡社区支出2万元。2016年部门支出决算较2015年部门支出决算增加260.2万元,主要原因是园区建设项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年部门财政拨款收入决算1467.1万元,其中一般公共预算财政拨款862万元,政府性基金预算财政拨款605.1万元。2016年本部门收入预算263.31万元,其中一般公共预算财政拨款263.31万元。2015年部门财政拨款收入决算较2015年部门财政拨款收入预算增加1203.79万元,主要原因是增加了建设项目拨款。

2016年部门财政拨款支出决算925.3万元,其中一般公共预算财政拨款支出350.5万元,政府性基金预算财政拨款支出574.8万元。2016年部门支出预算263.31万元,其中一般公共预算财政拨款263.31万元。2016年部门财政拨款支出决算较2016部门财政拨款支出预算增加661.99万元,主要原因是增加了建设项目支出。

五、 “三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4万元,2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元。2016年“三公”经费支出决算较2015年预算无变化,主要原因是规范管理,严格控制“三公”经费支出。

2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4万元,2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.3万元。2016年“三公”经费支出决算较2015年决算增加了0.7万元,增幅为21.2%,主要原因是政府划拨开发区一辆应急通讯车辆,增加了相关支出。具体如下:

(一)因公出国(境)费: 2016年部门因公出国(境)费决算为0万元,2016年部门因公出国(境)费预算为0万元,无变化;2015年部门因公出国(境)费决算为0万元,无变化。原因是肥乡开发区暂不涉及因公出国(境)业务。

(二)公务接待费:2016年部门公务接待费决算为3.1万元,接待140批次,接待1055人次,2016年部门公务接待费预算为0万元。2016年部门公务接待费决算较2015年预算增加3.1万元,主要原因是开发区作为肥乡招商引资的重要平台,需要接待来开发区考察的客商。2015年部门公务接待费决算为3.3万元,2016年部门公务接待费决算较2015年下降0.2万元,降幅为6%,主要原因是,认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求,严格把控相关接待。

(三)公务用车购置及运行维护费: 2016年部门公务用车购置及运行维护费决算为0.9万元(2016年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1辆),2016年部门预算公务用车购置及运行维护费预算为4万元,该项费用决算较预算减少3.1万元,主要原因是4万元为年初的预算安排,政府划拨开发区一辆应急通讯车辆,产生费用0.9万元。2015年部门公务用车购置及运行维护费决算为0万元,2016年该项费用决算较2015年该项费用增加0.9万元,原因为政府划拨开发区一辆应急通讯车辆,产生费用0.9万元。

六、2016年度预算绩效情况说明

按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求,制定了部门职责、工作活动及绩效评价指标,围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。按照职责、活动目标合理有效的使用资金,保障了机关工作正常有效运转和各项重要事项的落实,总体评价结果为良好。

七、2016年度其他重要事项情况说明

1.机关运行情况

2016年部门机关运行经费支出决算7.9万元,2015年部门机关运行经费支出决算7.1万元,2016年比2015年增加了0.8万元,增幅为11.26%,主要原因是开发区增加了工作人员,承担任务增多,财政增拨了有关经费。

2.政府采购情况

2016年本部门政府采购支出,使用财政性资金总额113.2万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出110.5万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截至20161231日,单位资产合计105.75万元,其中: 1、通用设备16.9万元;2、专用设备85万元;3、家具用具3.85万元。本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。


第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
2
、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员支出和公用支出两部分。
3
、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4
、“三公”经费:指纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5
、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



收入支出决算总表
公开01表
部门:河北肥乡经济开发区管理委员会 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,467.1 一、一般公共服务支出 29 350.5
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30 0.0
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
11 十一、城乡社区支出 39 554.8
12 十二、农林水支出 40 0.0
13 十三、交通运输支出 41 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 42 20.0
15 十五、商业服务业等支出 43 0.0
16 十六、金融支出 44 0.0
17 十七、援助其他地区支出 45 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0
19 十九、住房保障支出 47 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 1,467.1 本年支出合计 52 925.3
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0     结余分配 53 0.0
    年初结转和结余 26 9.4     年末结转和结余 54 551.2
27 55
总计 28 1,476.5 总计 56 1,476.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
2016年度 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,467.1 1,467.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 862.0 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20199 其他一般公共服务支出 862.0 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019999   其他一般公共服务支出 862.0 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 565.1 565.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 565.1 565.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 563.1 563.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 925.3 72.7 852.6 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8 0.0 0.0 0.0
20199 其他一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8 0.0 0.0 0.0
2019999   其他一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 554.8 0.0 554.8 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 554.8 0.0 554.8 0.0 0.0 0.0
2120801   征地和拆迁补偿支出 552.9 0.0 552.9 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
2016年度 单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 902.0 一、一般公共服务支出 30 350.5 350.5 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 565.1 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
5 五、教育支出 34 0.0 0.0 0.0
6 六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0
10 十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
11 十一、城乡社区支出 40 554.8 0.0 554.8
12 十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
13 十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 43 20.0 20.0 0.0
15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
16 十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
17 十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 1,467.1 本年支出合计 53 925.3 370.5 554.8
年初财政拨款结转和结余 25 9.4 年末财政拨款结转和结余 54 551.2 541.0 10.2
  一般公共预算财政拨款 26 9.4 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56
28 57
总计 29 1,476.5 总计 58 1,476.5 911.5 565.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
2016年度 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 370.5 72.7 297.8
201 一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8
20199 其他一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8
2019999   其他一般公共服务支出 350.5 72.7 277.8
215 资源勘探信息等支出 20.0 0.0 20.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 20.0 0.0 20.0
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 20.0 0.0 20.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
2016年度 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 58.2 302 商品和服务支出 7.9 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 40.9 30201   办公费 3.7 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 4.5 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 7.9 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 4.4 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.5 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 0.5 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 1.6 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 6.6 30211   差旅费 0.3 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 0.0 30213   维修(护)费 0.0 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.9 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 5.0 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 0.0 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 1.6 30231   公务用车运行维护费 0.9 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0
30299   其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 64.8 公用经费合计 7.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.0 565.1 554.8 0.0 554.8 10.2
212 城乡社区支出 0.0 565.1 554.8 0.0 554.8 10.2
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.0 565.1 554.8 0.0 554.8 10.2
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.0 563.1 552.9 0.0 552.9 10.2
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
2016年度 单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:河北肥乡经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出,故此表无数据

“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:河北肥乡经济开发区管理委员会 2016年度 金额单位:万元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 4.0 4.0 (一)车辆数合计(辆) 23 3
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 4.0 0.9   2.一般公务用车 25 1
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 4.0 0.9   4.特种专业技术用车 27 2
  3.公务接待费 7 0.0 3.1   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.0 3.1 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0 31
(二)相关统计数 11 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 33
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 34
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   36
  5.国内公务接待批次(个) 16 140   37
     其中:外事接待批次(个) 17 0 38
  6.国内公务接待人次(人) 18 1,055   39
     其中:外事接待人次(人) 19 0 40
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42

政府采购情况表
公开10表
编制单位:河北肥乡经济开发区管理委员会 2016年度 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
货物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
       113.2 113.2 2.8 110.5 0.0 0.0
货物 2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0
工程 110.5 110.5 0.0 110.5 0.0 0.0
服务 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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